Основная задача управления «ТатАИСнефть» – обеспечение предприятий
ОАО «Татнефть» современной качественной связью при минимальных
затратах. В целях решения поставленной задачи экономическая служба
управления в течение отчетного года проводила работу в следующих
направлениях:
· стабилизация финансового состояния и снижение затрат на услуги
связи; · определение требуемых производственных мощностей,
производственных фондов, капитальных вложений, трудовых ресурсов и
затрат на производство и источников их покрытия для удовлетворения
существующего и прогнозируемого спроса на услуги связи; ·
совершенствование тарифной политики, включающей разработку тарифов
и методик расчета за предоставление новых видов услуг связи
(Internet, обслуживание корпоративной сети), а также оперативную
корректировку тарифов на традиционные услуги с учетом действующего
в отрасли механизма государственного регулирования ценообразования
и рыночных ценообразующих факторов. С целью снижения затрат на
слуги связи предприятий, входящих в состав ОАО «Татнефть», в
течение 2000 года управление «ТатАИСнефть» оказывало услуги
структурным единицам ОАО «Татнефть» по себестоимости. Сторонним
предприятиям (включая дочерние ОАО «Татнефть»), доля которых
составляет 23,3% в общем объеме, услуги связи оказывались по
тарифам, включающим рентабельность. С целью оптимизации
эксплуатационных затрат на предоставление услуг связи, управлением
«ТатАИСнефть» под руководством и согласно методике, разработанной
Экономическим управлением ОАО «Татнефть» был проведен анализ затрат
на услуги связи за 9 месяцев 2000 года. Экономическое управление, в
целях снижения затрат управления «ТатАИСнефть» предложило
следующее: - за счет увеличения оказания услуг связи в сети
Internet и радиотелефонной сети «Actionet» довести объем услуг
сторонним организациям до 20% от общей суммы годовых затрат на
производство услуг связи; - отделу связи установить лимит
продолжительности междугородних переговоров и объема получаемой
информации в сети Internet в разрезе подразделений и вести контроль
за его использованием; - управлению «ТатАИСнефть» постоянно вести
работу по оптимизации собственных затрат. Экономическая
деятельность в IV квартале 2000 года была направлена на реализацию
указанных предложений. Первое предложение было выполнено: объем
услуг сторонним организациям составил 21,0% от общей суммы годовых
затрат на производство. По оптимизации и снижению затрат ведется
постоянная работа. В течение отчетного года проводилась работа по
совершенствованию механизма ценообразования на основные виды услуг
связи, предоставляемые управлением «ТатАИСнефть» по фактическим
затратам. Были созданы необходимые методики по ценообразованию.
Также в первом полугодии 2000 года был проведен сравнительный
анализ затрат трех операторов связи: ТАТИНКОМ-Т, ОАО «РТТ»,
Министерство Связи РТ который показал, что: - управление
«ТатАИСнефть» из сравниваемых операторов связи является
единственным, предоставляющим весь спектр услуг связи; - управление
«ТатАИСнефть» является монополистом по оказанию услуг
телемеханизации объектов нефтедобычи и передачи данных на
Юго-востоке РТ; На основании накопленного статистического материала
была проведена большая работа по определению экономической
эффективности работы цеха ЭМИС, созданного в 1999 году, разработаны
нормативы численности технических специалистов на обслуживание АТС,
ISDM портов, устройство электропитания и пультов оператора,
обслуживание модемов, маршрутизаторов, АТМ коммутаторов, серверов.
На основании проведенных расчетов на эксплуатационные и
инвестиционные затраты, а также анализа спроса на предоставляемые
услуги по обслуживанию корпоративной сети и услуг «Internet»,
экономическим отелом были разработаны новые и скорректированы ранее
созданные тарифы на следующие виды предоставляемого нового спектра
услуг: · тарифы на предоставление услуг Internet для корпоративной
сети АО «Татнефть»; · тарифы на предоставление услуг Internet для
дочерних предприятий АО «Татнефть»; · тарифы на предоставление
услуг Internet для сторонних клиентов; · тарифы за пользование
услугами корпоративной сети ОАО «Татнефть»; · тарифы за
обслуживание 2 Мбит – канала. Управление «ТатАИСнефть» в 2000 году
продолжило разработку и внедрение программы реконструкции
существующей и создания цифровой сети АТС, что требует больших
инвестиций. Экономической службой были произведены следующие
расчеты экономической эффективности и технико-экономического
обоснования создания единой цифровой сети: - расчет экономической
эффективности внедрения опрно-транзитных электронных автоматических
телефонных станций типа «С1000 S12» (Актюба, Бавлы, Джалиль,
Заинск, Лениногорск, Нурлат); - расчет экономической эффективности
внедрения систем абонентского радиодоступа стандарта DECT (Актюба,
Бавлы, Джалиль, Елабуга); - расчет эффективности расширения
производственной радиотелефонной системы «Actionet» 4-х
коммутационных центров подвижной связи (SX Альметьевск, МХ
Альметьевск, МХ Нурлат и МХ Елабуга); - технико-экономическое
обоснование приобретения и внедрения магистрального и оконечного
оборудования, позволяющего передавать информацию на высоких
скоростях для 192 подразделений ОАО «Татнефть» (Актюба, Бавлы,
Джалиль, Заинск, Лениногорск, Нурлат, Альметьевск, Азнакаево,
Бугульма и Елабуга); - технико-экономическое обоснование построения
магистральных (Альметьевск-Ямаши, Н.Челны-Сарманово) и городских
(Актюба, Бавлы, Джалиль, Заинск, Лениногорск, Нурлат, Альметьевск,
Азнакаево, Бугульма и Елабуга) волоконно-оптических линий связи. В
2000 году в управлении проведена аттестация рабочих мест по
организационно-экономическим критериям: - экономические показатели
рабочего места; - использование оборудования; - обеспечение
рабочего места средствами учета расхода электроэнергии, тепла,
материалов, топлива, ГСМ и др.; - рациональность планирования
обслуживания РМ; - нормирование и стимулирование труда. Цель
аттестации и рационализации рабочих мест по
организационно-экономическому уровню – выявление резерва роста
производительности труда и рентабельности рабочего места,
возможности увеличения загрузки оборудования, экономии
материальных, энергетических затрат. На каждое рабочее место были
составлены "Карты рабочих мест" и заполнены "Акты" оценки
организационно-экономического уровня рабочего места. По результатам
оценки рабочих мест разработаны мероприятия по рационализации
рабочих мест с целью доведения всех критериев до нормативного
уровня. В течение года проводилась работа по совершенствованию
структуры управления, в результате которой: - с 1 августа 2000г. в
аппарате управления создан финансовый отдел. - с целью расширения
объема традиционных и новых видов услуг связи с 1 августа 2000 г. в
аппарате управления создан отдел маркетинга. - с 1 ноября 2000г.
организован в составе цеха АСУП участок по монтажу и обслуживанию
системы радиодоступа "DECT".
В целях стабилизации финансового состояния управления, более
эффективного использования имеющихся денежных и товарных ресурсов,
снижения кредиторской и дебиторской задолженности, управление
«ТатАИСнефть» ежеквартально составляло финансовый план. Финансовый
план составлялся на основании расчета основных экономических
показателей на каждый квартал и защищался в ОАО «Татнефть».
Финансовый план формировался на основании расчетов плановых затрат,
подтвержденных нормативами и объемов доходов каждого цеха, службы,
подразделения.
После утверждения в ОАО «Татнефть» финансового плана основные
показатели доводились ежеквартально до каждого подразделения
управления. Ежемесячно осуществлялся контроль за выполнением
плановых и нормативных показателей. Невыполнение доводимых
показателей рассматривалось на производственных и экономических
совещаниях с последующим принятием решения. В целом по управлению
«ТатАИСнефть» в течение отчетного года затраты на производство не
превышали лимита, утвержденного ОАО «Татнефть» на основании
предоставляемого финансового плана.
Основная задача управления «ТатАИСнефть»
142
0
4 минуты
Темы:
Понравилась работу? Лайкни ее и оставь свой комментарий!
Для автора это очень важно, это стимулирует его на новое творчество!